公司召開內(nèi)部審計工作專項會議
來源:工程管理部 作者:劉衡江
發(fā)布時間:2020-05-25
2020年5月23日上午,公司召開內(nèi)部審計工作專項會議,公司總經(jīng)理王克輝,及審計部、工程管理部、各分公司、項目部主要負責人參加會議。
會上審計部針對對各項目審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行舉例分析,以合同洽談訂立階段、合同履行階段、資金支付階段三大階段分析公司目前合同、結算存在的問題,以內(nèi)部審計工作重點、項目工作成效、合同執(zhí)行尺度、與分包隊伍合作態(tài)度四大方面進行歸納總結。王總強調(diào)公司內(nèi)部審計工作的重要性,對審計存在問題落實進一步做了明確要求。
公司內(nèi)部審計工作對分公司、項目部的成長以及公司的長遠發(fā)展具有重要意義,公司內(nèi)部審計工作將會作為公司常態(tài)化的管理方式。
會上審計部針對對各項目審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行舉例分析,以合同洽談訂立階段、合同履行階段、資金支付階段三大階段分析公司目前合同、結算存在的問題,以內(nèi)部審計工作重點、項目工作成效、合同執(zhí)行尺度、與分包隊伍合作態(tài)度四大方面進行歸納總結。王總強調(diào)公司內(nèi)部審計工作的重要性,對審計存在問題落實進一步做了明確要求。
公司內(nèi)部審計工作對分公司、項目部的成長以及公司的長遠發(fā)展具有重要意義,公司內(nèi)部審計工作將會作為公司常態(tài)化的管理方式。

